审计科

时间:2022-10-27 作者: 来源:
  负责建立健全内部审计工作制度和工作流程并实施。负责对医院财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行监督、评价和建议。协助上级部门(单位)对医院开展审计工作,加强对审计结果的运用,加强与其他监督力量的配合。负责医院管理体制、运行模式等政策研究。完成医院交办的其他工作任务。
  科室位置:办公楼507(签字、出具报告、信息发布等)
  科  长:唐小芹
  副科长:李倩
  成  员:王君、熊尉琳、陈梦圆、杨嘉璠、符兰

 

 
 
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